合肥市内部审计协会召开二届三次理事会
05.06.2015 12:17
本文来源: 政府
受市内审协会委托,市审计局党组成员、纪检组长钱昌雨同志报告了协会2014年的主要工作。2014年,市内审协会在省内审协会和市审计局党组的领导和指导下,在全市审计机关、各内审机构和广大内审人员的共同努力下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,围绕中心,服务大局,坚持以深化改革为动力,以转型升级为主线,以质量评估为抓手,全面推进、突出重点,着力提高工作的针对性和有效性,为推动全市内审工作持续、健康发展做出了积极贡献。
会议明确,2015年全市内审工作的总体思路是:以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,积极适应经济发展新常态和改革总要求,扎实推进内部审计“五年提升行动”,坚持以服务发展大局为根本,以增加组织价值为目标,以“重点攻关年”活动为抓手,进一步提升依法从审的工作水平,推动全市内部审计事业转型升级。
市审计局党组书记、局长程林同志作了重要讲话。他指出,为进一步加强我市内审工作,必须抓好以下四个方面工作:一是创新内部审计工作思路。要按照建设“免疫系统”和推动完善内部管理的要求,以“强管理、防风险、促发展”为己任,树立重监督也重服务、重结果也重过程、重审查也重建议、重财务也重业务、重当前也重长远、重内部控制也重风险管理、重静态更重动态、重合规更重经济性、效率性、效果性等内部审计新观念,用以指导内部审计工作。二是创新内部审计工作方法。必须在组织方式、技术手段等方面下功夫,切实提高内审的质量和效率。要有效利用其他业务部门力量,组织开展联合性审查、结合性审计,各单位要合理利用社会审计力量。审计方法要从对财务会计核算的查错纠弊转变为查找政策制度执行、管理运行、权力行使合规等方面的漏洞、缺陷及问题,增强内部管理能力。审计手段上要善于运用信息技术,提高审计监督的准确性和时效性。三是创新内部审计工作内容。要不断拓展审计内容,进一步增强内审工作的时效性和针对性。深化财务收支审计,重点加强对单位收入支出、各项事业和专项资金使用、重大经济事项实施的审计,防止贪污侵占和挤占挪用,提高资金使用效益,保障资产安全完整和保值增值。加强项目投资审计,对单位的重点建设项目实行跟踪审计,主要对工程招投标、资金管理使用、工程质量管理等重点环节进行监督,促进规范建设管理,控制投资成本。推进经济责任审计,重点对下属单位负责人执行上级政策、重大决策事项、重点投资、大额资金使用等情况进行审计,并将贯彻落实中央八项规定精神、“三公经费”管理支出情况纳入审计内容,促进领导干部守法守规尽职履责。加大内部控制审计,促进建立完善相关管理制度、调整管理方式、堵塞管理漏洞。四是注重审计成果利用。各单位内审要将审计发现的问题及时向有关方面准确反映,提出针对性的建议,完善审计整改督查督办机制,加强部门协作,形成监督合力,确保审计发现问题及时整改,促进审计建议及时转化,充分发挥内审在强化管理、监督权力运行中的重要作用。
程林局长要求内审协会及内审单位在开展好主题年活动的同时,要加强内部审计制度建设,统筹整合资源,形成监督合力,加强理论研究,提升服务能力。
会议指出,全市广大内审人员以高度的责任感和强烈的事业心,努力在内审岗位上做出更加优异的成绩,为全市审计工作科学发展贡献智慧和力量。
本文来源: 政府
05.06.2015 12:17