安徽省内审协会五届三次理事会暨第五次常务理事会顺利召开

10.04.2015  10:41


4月8日,省内审协会五届三次理事会暨第五次常务理事会在合肥顺利召开。省审计厅党组书记、厅长戴克柱,省政府参事、省内审协会会长刘战平,副厅长杨寿桃,副会长胡海波、杨德林、高超、江燕、姚厚贵、高晋生、王建培、许德美、高峰、副会长兼秘书长李朝荣出席会议,吴毅副会长主持会议。

会上,胡海波副会长宣读《中国内部审计协会关于2014年内部审计理论研讨获奖情况的通报》、通报省内审协会2014年内部审计理论研讨评比结果,并颁发了内审理论研讨一等奖荣誉证书及全省内审理论研讨优秀组织奖。



  2014年,省内审协会吸收新会员32家,会员队伍逐步扩大,协会团体会员累计达278家。会议还向省经济信息化委员会、煤炭工业合肥设计研究院、合肥美菱股份有限公司、安徽富煌集团等2014年新加入团体会员代表颁发会员匾牌。

刘战平会长向省内审协会五届三次理事会暨第五次常务理事会作了工作报告。副会长兼秘书长李朝荣作省内审协会2014年度财务收支情况的报告。高晋生副会长宣读了调整(增补)理事、常务理事的议案。与会代表对两个报告和一个议案进行了表决。王建培副会长宣读了《省内审协会“重点攻关年”实施方案》。

刘会长在报告中回顾了全省2014年内审工作情况。他指出,过去的一年,省内审协会在中内协和省审计厅党组的领导和指导下,在全省各级内审协会、各内审机构和广大内审人员的共同努力下,深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神,围绕中心,服务大局,坚持以深化改革为动力,以转型升级为主线,以质量评估为抓手,全面推进、突出重点,着力提高工作的针对性、有效性,为推动全省内审工作持续健康发展、建设美好安徽作出积极贡献。一年来,全省共开展内审项目4.8万个,审计总金额10261亿元,增收节支75.9亿元,提出审计意见和建议4.54万条,建议给予行政处分238人。省内审协会顺利通过省民政厅4A级中国社会组织评估;被省民间组织管理局等六部门联合评为省属“百优社会组织”;被中内协评选为内审宣传工作先进单位,荣获审计法和内部审计准则知识竞赛优秀组织奖。全年吸收新会员32家,其中民营企业团体会员4家。协会团体会员累计达278家。



  报告中还提出了2015年全省内审工作的总体思路,即以党的十八大及十八届三中、四中全会精神为指导,围绕省审计厅2015年工作部署,积极适应经济发展新常态和改革总要求,认真贯彻中内协2015年“三条工作主线”,扎实推进全省内部审计“五年提升行动”,坚持以服务发展大局为根本,以增加组织价值为目标,以“重点攻关年”活动为抓手,进一步提升依法从审的工作水平,推动全省内部审计事业转型升级,为我省经济社会的发展作出新的更大贡献。

刘会长要求,全省各级内审协会、广大内部审计人员要认真学习贯彻《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》(皖政〔2015〕34号)要求,认清形势、把握机遇、敢于担责、转型创新,将我省内部审计工作推向新的发展阶段。对于今年的工作,刘会长明确提出四项重点工作任务。一要突出重点攻关,力求取得实效。重点体现在刘会长讲话中的五个“”上,要在内审质量评估上取得新进展,在审计信息化建设上有新突破,在风险防范上有新探索,在内管干部经济责任审计上有新成效,在队伍建设上有新建树。二要加强业务培训,提高人员素养;三要丰富活动内容,展示文化品牌;四要提升综合能力,加强协会建设。

省审计厅党组书记、厅长戴克柱在会上作了重要讲话。讲话中,戴厅长充分肯定安徽内审工作成效,同时要求深刻认识新形势下内部审计工作的重要性,抢抓机遇,开拓创新,加快内部审计工作转型发展。内部审计作为我国审计体系中的重要组成部分,与国家审计职责、职能和工作要求具有很大的一致性,从本质上讲都是经济社会发展的“免疫系统”,都是依法治国监督体系的一部分,与国家审计一样,都面临着全新的形势和任务。戴厅长特别强调,无论是国家审计,还是内部审计,都要抓住党中央提出的“四个全面”的新要求和新机遇,全省各级审计机关要把内审工作摆上重要议事日程,经常听取内部审计工作汇报,认真研究内部审计工作,帮助解决工作中遇到的问题和困难。各级内审协会要真正履行受托责任,真正发挥协会应当具有的职业代言人、思想引领者和智力支持者的作用,使内审协会成为内审人员之家。全省广大内审人员要以高度的责任感和强烈的事业心,努力在内审岗位上做出更加优异的成绩,为全省审计工作科学发展贡献智慧和力量。

省内审协会常务理事、理事,各市内审协会会长、秘书长,各县(市、区)内审协会会长,省内审协会各分会会长、秘书长,各会员单位内部审计机构负责人,2014年内部审计理论研讨获得中内协表彰的二等奖人员,获得省内审协会表彰的一等奖人员共320多人参加了会议。

4月9日,省内审协会还举办了安徽内部审计转型升级专题学术报告会,专门邀请南京审计学院副教授、内部审计系主任、博士、硕士生导师陈艳娇主讲。部分在合肥CIA和内审人员到会场聆听了学术报告会。