安徽富煌集团在中内协举办的全国民营企业内部审计座谈会上介绍经验

11.08.2014  22:09
  •    7月30日-31日,在浙江省宁波市召开全国内部审计协会会长秘书长会议暨民营企业内部审计座谈会。省内审协会会长刘战平,省内审协会副会长兼秘书长李朝荣参加会议。安徽富煌集团韩爱玲代表安徽民营企业在大会上做了交流发言。

    本次会议主要内容是中国内部审计协会总结上半年工作,通报各项工作进展情况,布置下半年工作;地方内部审计协会交流推动民营企业内部审计发展的经验,民营企业交流内部审计工作的经验。此次大会,全国仅有5家民营企业代表发言,安徽富煌集团作为安徽省民营企业的杰出代表,在大会上作了题为《强化管理、防范风险--积极发挥内审为企业保驾护航作用》的交流发言,受到大会的好评。

    该集团公司发展至今,坚持把强化内部审计、防范企业风险作为重要工作来抓,不断开拓创新,取得较好成绩。集团董事会积极赋予内部审计五个“一票否决权”,提高内部审计权威性。董事会规定,审计中心负责对所有分、子公司年终经营成果审核发现不真实的,一票否决;对集团所有基础建设项目验收不达标的,一票否决;对所有招标项目进行全过程跟踪监督发现不符合规定的,一票否决;对分、子公司报表数据审核发现不真实的,一票否决;对分、子公司总经理经济责任审计发现违规违法问题的,一票否决,充分发挥了内部审计监督与服务职能,促进企业管理水平全面提高。董事会对内审人员严格把关,所有进入富煌集团审计中心的工作人员都要经董事长亲自面试,并提交董事会审批,确保审计人员有较好的职业道德修养和职业素质。目前,公司专职的审计人员整体素质较高,技术过硬,大多拥有国际注册内审师(CIA)、高级会计师、高级经济师、预算造价师等中高级职称,全集团内审专兼职人员达22人。按照集团总体发展战略和目标任务,集团审计中心积极转变职能,更新内审理念,以完善“内控体系建设”为核心,突出风险意识,加大事中和事前审计力度,做到事前预测、事中控制、事后总结,实现由过去单一的财务收支审计,转向更多地关注企业风险防范、内部控制、价值增值上来。同时,积极推行“审计金点子”行动,鼓励审计人员针对查出的问题,分析原因,提出改进的建议,帮助被审计单位堵塞管理漏洞,改善经营管理,提高企业效益,努力践行企业忠诚卫士的重要职责。